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    固定资产审计流程 [固定资产投资审计处局长述职报告]

    时间:2020-08-08 00:53:31 来源:天一资源网 本文已影响 天一资源网手机站

     XX年固定资产投资审计处局长述职报告

     XX年底即将到来,各行各业都要写述职报告了, 固定资

     产投资审计处局长该如何写 XX年的述职报告呢,下面是小

     编为大家整理的:XX年固定资产投资审计处局长述职报告, 欢迎大家参阅,更多资讯尽在述职报告栏目 !XX年固定资产投资审计处局长述职报告完成下达年度 任务指标的%

     其中:财政预算执行审计 6项,财政决算审计 2项,经 济责任审计2项,固定资产投资审计 18项,专项资金审计 及审计调查14项。审计查处违规资金 365万元,管理不规 范资金590万元,应上交财政192万元,应调帐处理 331万 元。工程审计资金 1613万元,审计认定投资额 1482万元, 查出多计工程款131万元。向县政府和上级审计机关提交审 计报告42篇,下达审计决定 26个,上报审计信息13期, 向被审计单位及有关部门提出合理化意见及建议 100余条,基本得到采纳和落实,取得了较好的效果。

     一、主要工作情况

     本人公选为xx地区审计局党组成员、总审计师,协助 书记、局长工作,主要分管企业科、农牧科、督查科。负责 审计质虽、内部审计和审计学会工作、 负责局党支部、工会、计生、女工委及政治、业务学习工作。

     五、廉洁自律

     本人能认真学习《中国共产党党内监督条例》 、《中国共

     产党纪律处分条例》、《廉政准则》等规定,严格遵守中央、

     自治区、地区关于党政领导干部廉洁自律的有关要求,时刻 保持清醒的头脑,进一步增强反腐倡廉的责任感和紧迫感。重品行,严操守,树立正确的世界观、人生观、价值观。工

     作上,讲党性,讲原则,秉公执法。生活中,守得住清贫, 耐得住寂寞;从未借公家之名、乘职务之便谋取私利,始终 牢记党的宗旨,做到自重、自省、自警、自励,自觉坚守思 想道德防线、廉洁从政底线、党纪国法红线。六、 存在问题

     无论是政治理论学习还是业务理论学习都不是很透彻,

     未能系统地研究,特别是对于党员教育和经济效益审计问题。

     七、 今后努力的方向

     1、 深化理论学习,

     2、 进一步解放思想,加深对科学发展观重要理论思想

     的认识,当好人民公仆。

     3、 更加严格要求自己,在新的岗位上奉献自己的力虽。

     XX年固定资产投资审计处科长述职报告 (三) ***年,

     市人大常委会任命我为市固定资产投资审计局局长。这次安 排我向市人大常委会述职,既是对我履行职责情况的监督, 也是对我个人的关心和爱护,更体现了对审计工作的高度重 视和支持。我将以这次述职为契机,认真回顾检查自己履行 职责的情况,诚恳听取大会的审议和批评,不断改进工作, 更好地履行职责,不辜负党和人民的重托。下面我将自己两 年多来履行职责的主要情况报告如下,请审议。一、认真学习贯彻党的路线、方针、政策,坚持正确的 政治方向

     任局长后,为了在审计工作中贯彻好党的路线、方针、 政策,落实好市委、市人大和市政府的各项决策,我始终坚 持把加强政治理论学习放在突出位置。两年来,我先后学习 了党的十九大会议精神,记学习笔记、体会约 4万多字,不断增强政治上的敏锐性和鉴别力。

     在搞好个人学习的同时,坚持中心组学习制度,平时结 合工作实际,经常组织处级干部和全局干部进行专题的政治 理论或业务学习。两年多来,共组织班子学习 23次,中心组学习45次,处级干部学习 12次,全局性学习11次。我 还在全市审计系统、局机关的培训班和研讨会上,就学习贯 彻党的十九大会议精神,加强对权力的制约与监督,效益审 计的难点和思路,以及贯彻审计署 5、6号令等专题,进行了辅导性发言和交流,努力把理论学习的成果转化为指导审 计工作的新思路、新方法。先后在〈〈 xx审计》、〈〈x政报》等报刊杂志发表了《审计在建设小康社会中大有作为》 、《建立

     科学的管理机制,开创审计工作新局面》等 8篇文章。去年

     我局完成的《国家审计对行政权力制约和监督研究》等调研 课题,在全省审计科研论文评比中被评为优秀奖。据不完全 统计,全局两年多来在各级各类报刊发表理论研讨性文章 72篇。这些理论成果,有力地指导了审计工作的开展。

     二、坚决执行宪法、法律、法规和市人大的决议、 决定, 依法履行审计监督职责依法审计是审计机关工作的基本原则。我和局领导班子 成员坚持把“立党为公,执法为民”体现到审计工作中,认 真践行“三个代表”重要思想,紧紧围绕全市经济工作中心, 抓住影响改革、发展、稳定的突出问题和关系人民群众切身 利益的问题,确定审计项目,强化审计监督。两年多来,在 市人大的关心支持下,在全体审计干部职工的共同努力下, 圆满完成了各项审计任务,较好地履行了法律赋予的审计监 督职责。有关具体审计工作完成情况,我在每年的预算执行 审计工作报告中,都已向大会作了汇报。现在,我重点汇报 一下履行职责中的主要做法及效果。(一)突出重点,逐年深化财政预算执行情况审计。根据 宪法和审计法的规定,开展本级财政预算执行和其他财政收 支情况审计,是审计机关的一项重要工作。两年多来,围绕 落实中央和市委、市政府关于推进财政体制改革的有关政策, 每年突出几个重点,把财政预算执行审计逐年推向深入。在 继续扩大对一级预算单位审计覆盖面的同时,逐年加大了对二、三级单位及项目的延伸审计;为了促进提高财政资金的 使用效益,从重收入审计向重支出审计转移,加大对科技、 环保、支农等财政资金的审计力度 ;对部分重点建设资金及时进行跟踪审计;查处了一些较深层次的违纪违规问题,在 整顿和规范市场经济秩序方面发挥了积极作用。同时,针对 财经领域机制、制度方面存在的问题及其原因,先后提出了 细化预算、推行部门预算、严格实行“收支两条线” 、规范政府外债管理、解决银行多头开户、严格国债资金管理等方 面的审计建议,大都已被采纳,对推动财政体制改革、加强 预算管理和人大监督财政预算,都起到了积极作用。(二)围绕热点,认真抓好重点行业、重点资金和重点项 目的审计。针对社会反映强烈的行业不正之风和专项资金使 用及重点建设项目中存在的问题,我们在审计中加大了监督 力度。两年多来,先后组织了对我市居民低保、失业保险、 农业投入、政府外债、医疗保险、住房公积金、救灾、扶贫、 防“非”、公安行业、卫生系统、金融等 29个(项)专项资金和行业的审计及调查。揭示了中石销售系统虚增资产 1830

     万元,中国人寿保险系统不良资产 2900多万元等行业存在

     的突出问题,均引起了上级有关部门的高度重视 ;查出和纠

     正了挤占挪用、套取专项资金购建办公楼和小汽车及发放奖 金、补贴,截留坐支财政收入、私设“小金库”和账外账等 违纪违规问题。在遏制违纪行为、促进增收节支的同时,我们注意及时向政府和有关部门谏日献策,如针对专项资金使 用中存在的被截留、挤占及效益不佳等问题, 提出了加强拨、 管、用等各个环节的检查监督的建议 ;针对外资运用项目中的遗留问题,提出了妥善处置的建议以及针对某些行业部门 存在的“三乱”提出的治理对策等多项建议,都得到了政府 领导的批小和有关部门的米纳。两年来我局向各级党委、政 府和有关部门提交审计报告、信息 568篇,被批示采用253篇。

     (三) 针对难点,积极稳妥开展领导干部经济责任审计。

     按照党的十六大提出的加强对权力的制约和监督的要求,本 着“积极稳妥,虽力而行,提高质虽,防范风险”的原则, 我们主动加强与纪检、监察和组织人事部门的协调配合,组 织全市审计机关开展了县以下党政领导干部和国有及国有 控股企业领导人员的经济责任审计,试行了县以上党政领导 干部经济责任审计。两年来共组织对 x名领导干部进行了经济责任审计,查出领导人员主管责任违规行为金额 x万元,

     直接责任违规行为金额 x万元,为考评领导干部、促进廉政 建设发挥了积极作用。(四) 抓住疑点,跟踪追查经济犯罪案件线索。近年来, 我们坚持把查处经济领域违法犯罪线索作为一项重要工作 来抓,要求全市审计人员对审计中发现的疑点线索,深查细 究,一查到底,两年来向纪检监察部门和司法机关移送案件线索x件,涉案人员x人,进一步打击了经济领域的违法犯 罪活动,维护了国有资产的安全完整,发挥了审计监督在反 腐败斗争中的重要作用。(五)积极完成领导交办的审计任务。地方党政领导交办

     的事项,我们坚持做到件件有着落, 事事有回音。两年多来, 我局共完成领导交办审计事项 22件。其中对x饭店改制,动物园、x园、x风景区移交前的资产、 负债、净资产审计, 国际会展中心、x村、绿色广尝妇幼中心、档案馆等重点建 设项目竣工决算审计、对全市住房公积金管理机构清产审计复核及经济开发区管委会财务收支审计和对 38个行政事业

     单位工资外奖金、补贴、津贴及政府集中采购执行情况等审 计调查,查出并追还了被截留、挤占、挪用的各项资金,有 力地促进了增收节支。组织审计的城运村、国际会展中心和国际展览中心三个建设项目,核减工程造价 17亿元,审减

     率为22%积极参加了国债、社保及扶贫资金使用情况、土 地市场管理、有形建筑市场招投标情况的专项检查,参与了 教育资源整合、清理行政审批项目等工作,直接为市委、市 政府宏观调控和决策提供了重要的信息资料和参考依据。

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