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  • 公司物资采购管理制度(修改版)

    时间:2020-08-11 08:24:05 来源:天一资源网 本文已影响 天一资源网手机站

     物资采购管理办法

     第一章总则

     第一条 为规范公司物资管理工作,发挥职能管理作用,提高物 资采购的效率和采购资金的使用效益, 保证物资质量,根据国家法律 和有关规定,并结合公司的实际情况制定本办法。第二条 本办法涉及物资管理内容有:计划管理、采购管理、合 同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的 检查与考核等。第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作

     第二章管理模式与职责

     第四条 公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理 模式;公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。第五条 物资供应科是公司的物资职能管理部门,归口管理公司 物资工作。

     第六条公司物资管理工作分两级管理,物资供应科为一级管理 机构,公司所属各单位为二级管理机构。第七条 公司所属各单位设置物资管理岗位,安排物资专职人员

     负责本单位的物资管理工作。

     第八条物资供应科职责

     (一)贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关 政策、标准和规章制度,组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度;(二) 指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管 理工作;

     (三) 负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采 购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作,协调物资运输 过程中的有关问题;(四) 编制物资采购和物资服务合同范本, 对公司物资招标采购 合同进行鉴证;负责管理公司物资服务合同;(五) 按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料 需求计划组织采购工作;(六) 组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专 家库;

     (七) 负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理 工作;

     (八) 负责规范公司及所属单位的仓储管理; 按规定负责公司矿 山设备备品备件和报废物资的管理工作;(九) 参与公司的相关项目的审查和竣工验收。

     第十条公司所属各单位的主要职责

     (一) 贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规,执行公司 物资管理有关标准和制度,组织制订本单位相应的物资管理制度;(二) 编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及 技术规范书;

     三)负责本单位物资管理和下属二级管理范围的设备材料招标

     采购及合同管理工作,并将二级采购结果上报物资公司备案;

     (四) 负责本单位采购的物资质量控制, 收集设备材料在运行和 管理中的相关信息及时上报物资公司;(五)组织编制备品定额,合理控制库存物资储备和使用;

     (六) 负责对本单位固定资产、 存货的报废物资按有关规定进行

     处理;

     第四章 物资采购、保管

     第十一条 物资采购管理人员必须认真执行有关法规 ,遵纪守法 , 努力钻研业务 , 熟悉各种材料 , 建立供货渠道 , 及时、准确、保质保量 完成采购任务。第十二条 推行合同管理制度, 物资采购原则上要与供货方签订 合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付 方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负 责。第十三条 大型或专项物资的采购必须由公司领导或相关部门 人员和采购员一起对市场进行考察后, 根据性价比来确定采购何种材 料,不得随意购入;合同完善后,采购人员负责材料的到货监督,货 到后必须请相关部门人员一起验收质量并做好入库工作, 完善相关手 续。第十四条 每月月计划由生产科汇总各部门计划后在 25 日前交 供销科采购人员, 采购人员及时将计划交供应商进行报价, 在三日内 报价回传后, 交生产科长、供销科长及生产副总审阅, 做到货比三家, 根据性价比定点采购, 采购人员负责材料的到货监督, 货到后必须请 相关部门人员一起验收质量并做好入库工作,完善相关手续。第十五条 日常零星材料由通过审查的供应商送货,做到及时、 准确、保质保量并做好入库工作,完善相关手续。第十六条 采购人员负责日常材料的出库管理工作, 督促库管员 及时做好出库记录; 管理各种常用工具, 做好工具的领用、 借用记录; 对特殊要求的材料必须做到以旧换新。第十七条 采购人员督促库管员在每月 28 前做好材料月报表, 上报公司财务科;及时清理单据报销,帐物相符,凭证齐备。第十八条 采购人员对煤矿井下使用的相关设备的采购, 必须验 明相关资质(即煤安资质、防爆资质、抗静电阻燃资质等) ,并且要 求供应商随货提供资质证明。采购人员对资质证明分类整理存档备 查。第十九条 采购人员必须严把质量关, 价格关, 经常到市场考察 材料的价格情况、货源情况,做到进货时心中有数;并将市场上了解 到的新产品、新情况及时向相关部门通报, 做到采购时有更好的比较。第二十条 采购人员必须经常与生产部门联系,及时供应材料, 确保安全生产工作的正常进行。第二十一条 采购人员必须按以上规定进行采购和库房管理工 作,如有违反规定现象,按企业相关制度进行处罚。第二十一条 实行采购质量责任制。

     采购人员对所采购物品的质 量负有全面责任。如因失职而米购伪劣产品,米购人员应负经济责任。禁止采购人员收受供货商(单位)回扣。如有收受回扣,一经查 证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。构成犯罪 的由司法部门追究刑事责任。第三章发票入账及付款程序

     第二十二条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理 物资入库手续,具体要求如下:(一) 原料入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库 信息录入电脑。

     (二) 辅助材料由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单, 一联交客户办理发票入账手续。(三) 五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

     (四) 采购经办人要认真填写采购物资发票入账单, 详细填写所

     购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:

     经办人填制发票入账单T保管员根据收货情况签字确认T部门

     经理审核T会计审核发票合法性T总经理签字准予入账T财务挂账 作为日后付款的依据。

     第二十三条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度, 特 殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理采购预 付款手续。第二十四条 采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即 发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:(一) 物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后, 方可进行 申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。(二) 申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、

     总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。 程序如下:

     经办人填写转账付款申请单T部门经理签字T财务会计根据发

     票入账情况审核T总经理根据资金情况签字T出纳办理汇款

     (三) 需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审 核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续, 财务部据此挂账, 待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第四章附则

     第二十五条 本制度从批准下发之日起执行,并在执行过程中修 改完善

    相关关键词: 物资采购及管理制度

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