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    时间:2020-08-11 08:23:53 来源:天一资源网 本文已影响 天一资源网手机站

      采购流程管理制度

     采购流程管理制度

      一、目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。

      二、工作程序

      (一)采购原则

      1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

     

      2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

      3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写《物品申请单》;

      4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。

      5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

     

      6、单次采购在金额在2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

      (二)采购申请

      1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

     

      2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。

      3、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

      4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要的损失。

      (三)采购流程

      1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

     

      2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。

      3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

      (四)采购经办人职责

      1、建立供应商资料与价格记录。

     

      2、做好采内参市场行情的经常性调查。

      3、询价、比价、议价及定购作业。

      4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

      5、做好平时的采购记录及对帐工作。

      (五)采购方式

      1、集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。

     

      2、长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

      3、与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审。

      采购流程管理制度

     

      (二)

      一、请购及其规定

      1、请购的定义

      请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

     

      2、请购单的要素

      完整的请购单应包括以下要素:

      (1)请购的部门;

      (2)请购单填写人;

      (3)请购的日期及需求时间;

      (4)请购的物品名;

      (5)请购的物品数量;

      (6)请购的物品规格;

      (7)请购的物品用途;

      (8)请购如有特殊需要请备注;

      (9)请购部门主管;

      (10)请购单审核人;

      (11)公司总经理。

      3、请购单及其提报规定

      (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;

      (2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;

      (3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份;

      (4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交;

      (5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

      (6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

      (7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

      二、请购单的接收及分发规定

      1、请购的接收要点

      (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;

      (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

      (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;

      (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

     

      2、请购单的分发规定

      (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

      (2)对于紧急请购项目应优先处理;

      (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

      (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

      三、询价及其规定

      1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,遇到问题应及时的与请购部门沟通;

     

      2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

      3、对于紧急请购项目应优先处理;

      4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以采购替代品;

      5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

     

      6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

      四、比价、议价

      1、对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;

     

      2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他供应商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;

      3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况,设定议价目标;

      4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

      五、入库

      (1)采购物资到达仓库后,由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期,散装食品应做质量判定,再按照采购清单验收物资;

      (2)仓库验收发现不合格品应不予入库,并及时通知采购部作退换货处理;

      (3)已经验收的产品,仓库应及时的办理入库。

      六、付款

      采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》,最终审批后由财务付款。

      201X年工作总结怎么写

      201X年工作总结一般由标题、正文、落款三个部分组成:

      一、标题

      2015年工作总结的标题其实很简单,只需要写时间+文种即可。例如“2015年度个人年终工作总结”,不用过于华丽修饰,有些标题还直接省略了时间,例如“年终工作总结”,不过出国留学网还是推荐使用时间+文种的格式。

      二、正文

      正文之下一般又分三个部分:

      1.开头

      总结的开头,我们可以称之为前言。前言多用于说明工作总结的缘由,是对一年的工作以及工作过程的概述和评估。篇幅不宜过长,点到为止,不做深入分析。

      2.心得和体会,这是2015年工作总结的主体,也是最重要的部分,内容是就前言的概述展开分述。一般会使用小标题分别阐明成绩与问题、工作方法与心得体会,有些小标题中内容过多的话还可以采用小小标题进行分类阐述。

      3.今后的计划或打算,这是2015年工作总结的结尾部分。主要是根据2015年的经验和教训,提出今后的设想和打算,为新的一年制定计划提出依据。具体内容可以包括如何提高现有成绩,克服存在问题,提出新的奋斗目标等等。

      三、落款

      最后我们还需要写署名和日期。一般应用文都会有落款,相信大家不会陌生了,就在正文下另起一行,在右端写下部门、姓名,在这之下写上时间。

      以上就是一个完整2015年工作总结应该有的格式,年终工作总结中最重要的就是正文,而正文中最重要的就是主体,书写主体的时候最好分类叙述,这样条理清晰,使人一目了然,如果有必要的话,小标题下面还可以套小小标题,最后千万别忘了署名和日期。

     

       【201X年工作总结注意事项】

      总结是对以往工作的评价,必须坚持实事求是的原则。是成绩就写成绩,是错误就写错误;是大错误就写大错误,是小错误就写小错误。夸大成绩,报喜不报忧,违反作总结的目的的不良行为,我们应当摒弃。

      总结的一定要注意格式,最后一定不要忘记书写姓名和时间。

      当然除了文字格式的年终总结之外,我们还可以制作PPT格式的年终总结。出国留学网也给想了解2015年工作总结PPT格式的朋友准备好了讲解:

     【201X年工作总结怎么写范文一】

      即将过去的201X年,我的感受颇多。回顾这一年的工作历程作为xx的一名员工我深深感到xx之蓬勃发展的热气和xx人之拼搏的精神。作为企业的一个窗口,自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质,高标准的要求自己。

     在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。

     在上级领导的带领和各部门的大力配合下,201X年的销售额与去年相比取得了较好的成绩,在此我感谢各部门的大力配合与上级领导的支持!

     201X年工作总结:

      从开厂以来截止201X年12月31日,东南亚区域共有3个国家(xx、xx、xx)共xx个客人有合作往来,总销售额约xx:

      1. xx:客户共xx个(201X年新客户x个,之前的老客户2015年未返单的共x个),总销售额约xxrmb;

      2. xx:客户共xx个(201X年新客户xx个,之前的老客户2015年未返单的共xx个),总销售额约xxrmb;

      3. xx:客户共xx个(201X年新客户xx个,之前的老客户2015年未返单的共xx个),总销售额约xx.00rmb。

      按以上数据,东南亚区域国家,xx市场较为稳定,且返单率较高(未返单的老客户多为无客人联系方式,使得我们无法主动与客人联系取得信息),但市场单价竞争激烈,利润空间较小。xx和xx市场的返单率也较高,但订单订货量少,品种繁杂。不过也有个别现有客户较为理想,但还需不断与更多理想的新客户保持联系,以取得合作机会,提高销售额。

      忙碌的201X年,由于个人工作经验不足等原因,工作中出现了不少大问题。4月份,由于灯杯电镀厂的电镀材料问题,导致我司4-5月份出货给客人部分的直插筒灯灯杯有大量严重变色的异常情况发生;10月份,又因环电镀厂问题,导致客人投诉铁皮环易生锈的问题。

      但因公司及时查出导致产品出现各种质量异常的根本原因,及时向客人解释,重新将出现质量异常的产品赔偿给客人,并向客人承诺我们在今后会努力完善工作,以确保产品的质量不再出现更多的问题,从而使得老客户没有放弃与我们合作的关系。但第一次和我们合作的xx客人,由于我们出货给客人所有产品的灯杯全部严重变色,终造成了客人无法正常销售,虽然之后我们有全部赔偿新的灯杯给客人,但客户最终还是对我们的产品质量失去信赖,同时也使客人打消了与我们长期合作的念头,使得我们失去了一个理想的大客户。

      10月份,xx客人,由于客人支付货款不及时,且多次沟通都无法取得好的结果,使我们对客人失去了信誉,从而不得不安排其客人订单暂停生产,同时造成其客户订单的产品库存,资金不能正常运作,给公司带来了严重损失。此问题至今还在紧密与客人沟通,直到问题得到解决为止。

      对于201X年发生的种种异常问题,使我认识到了自己各方面的不足,也使我从中深深吸取了教训,获得了宝贵的工作经验。在今后的工作中我将努力学习,以取得更多的工作经验,使得犯错的机率逐渐降低。

      201X年工作计划及个人要求:

      1. 对于老客户、固定客户和潜在客户,定期保持联系和沟通,稳定与客户关系,以取得更好的销售成绩;

      2. 在拥有老客户的同时还要不断发掘更多高质量的新客户;

      3. 发掘东南亚区域目前还没有合作关系往来的国家的新客户,使我们的产品销售得更为广泛;

      4. 加强多方面知识学习,开拓视野,丰富知识,采取多样化形式,以提高业务水平,把销售工作与交流技能结合;

      5. 熟悉公司产品,以便更好的向客人介绍;

      6. 试着改变自己不好的处事方法以及不爱与别人沟通等问题。

      有关建议:

      1. 公司生产的所有产品能拟定产品详细资料,一方面可对灯具的所有详细资料进行记载,以完善资料,另一方面可方便销售人员在向客人介绍产品时更清楚和肯定地向客人介绍产品的各种的性能、材质、优势等,使得客人更加相信我们的专业水平和实力;

      2. 适应东南亚区域国家的新产品开发较缓慢,建议每个月开发1款(1个系列)新产品,以吸引客户眼球,赚取高的利润空间。

      随着公司和市场不断快速发展,可以预料我们今后的工作将更加繁重,要求也更高,需掌握的知识更高更广。为此,我将更加努力学习,提高文化素质和各种工作技能,为公司尽应有的贡献。

     【201X年工作总结怎么写范文二】

      201X年很快就要过去,回顾一年来本部门所做的工作:未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务,繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作,繁杂的分部门、分项目核算工作,财务预算、计划执行情况的核算,各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作,财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用,内部部门间工作的协调,外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调,财务新知识的学习与实践等等,全体财务处人员真是感慨万千。

      “只要精神不滑坡,办法总比困难”,全体财务人员正是牢牢记住了这一点,始终牢记全院工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,全体财务人员拎成一股绳,发挥财务人员的整体力量。201X年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下,财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下,全面完成了年度部门既定的工作目标,并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将2015年学院财务处总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

      一、财务会计核算方面

      (一)、精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息,得到领导的肯定和赞扬

      “凡事预则立”,201X年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下,总结了以前年度会计核算经验的基础上,结合学院的具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式,事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。

      在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

      201X年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标,特别是学院规定每月5日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下,即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。

      通过全体财务人员的共同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中,为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力,学院财务处的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

      (二)、坚持会计创新,克服工作中的种种压力与困难,在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项,取得了阶段性的工作成绩

      由于学院的财务基础工作一向比较薄弱,历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径,学院采用新的核算体系,会计人员相对较少,会计人员和会计业务变动较大等等,引起的学院财务工作压力日易显现。

      大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成,全体财务人员从来不计较个人得失,201X年清理了大量历史遗留的未达账项,清理了大量的未付工程款项等等。

      为适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学院的整体利益,确保学院的利益最大化,在进行账务处理的过程中,一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下,按国家相关法律、法规的规定,将原来学院统一按照<事业单位会计制度>的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算,即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式,分次计提折旧的方式进入成本,为学院节省大量的资金流出,为学院的发展提供了财务基础。

      二、财务会计监督方面

      财务处全体人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用,定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。

      进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理,坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好学院的财务监督工作。

      财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务,所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款,涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。

      财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作,财务处正是从这一关键的源头控制入手,严格区分学院的收支,做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。

      学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面:收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中,保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。

      财务处全体人员正是从这个重要方面入手,在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作,从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。

      三、资金筹措、内外协调方面

      资金是学院正常教学活动和学院发展的血液,2015年由于学院银行还贷款的巨大压力,从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力,具体原因为:

      第一、国家为控制宏观经济发展的速度,提高资本投入的效率,全面压缩、限制银行贷款;

      第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产,又不能与其他单位进行互相担保。

      第三、学院的经营性收支单独核算后,事业性收支的资金进出量相对减少,现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。

      第四、由于学院日均银行存款余额较少,不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。

      2015年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下,通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元,新办理银行贷款1500万元,较大的绥解了学院的资金压力,保证了学院正常教学工作的开展。

      在对外联系方面,学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有:财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中,我们坚持始终把学院的利益放在首位,坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力,

      2015年办理大通达公司税收减免近20万元,学院教学用车辆减免车船税4万元,减免物价年审收费8万元,银行贷款利息减收8万元,力争年底前取得财政追加财政拨款50万元,同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定,社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是,财务处在对外交往的过程中,时时不忘宣传学院,2015年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人,为学院整体发展尽本部门的最大努力。

      四、201X年工作设想及需要改进方面

      201X年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下,尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多,现结合学院2015年财务工作将201X年学院财务处工作设想如下:

      第一、在条件允许的情况下,增加会计人员1至2人,增强学院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强学院的财务、会计核算工作,将学院的财务基础工作进一步做实。

      第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。

      第三、进一步加强财务日常监督工作,从学院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证学院财务工作的真实、完整,维护学院的整体利益。

      第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往,在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下,力争办理完毕2000万元到期银行贷款的转贷款手续,并力争开辟新的资金来源渠道,保证学院正常教学工作的资金需要。

      第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系,为学院争取更多的优惠政策,为学院的发展争取更多的资金,力争学院利益最大。

      第六、坚持“财务收支两线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金,使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。

     第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。

      第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动学院整体财务工作再上新台阶。

      第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作,做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

      第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。

     【201X年工作总结怎么写范文三】

      时间过得真快,转眼间,201X年已经渐渐远去,又一年的时间即将过来,为了更好地做好今后的工作,总结经验、吸取教训,本人特就这一年的工作总结如下:

      一、思想方面

      俗话说:“活到老,学到老”,本人一直在各方面严格要求自己,努力地提高自己,以便使自己更快地适应社会发展的形势。通过阅读大量的道德修养书籍,勇于解剖自己,分析自己,正视自己,提高自身素质。

      二、纪律方面

      本人严格遵守学院的各项规章制度,不迟到、不早退、有事主动请假。积极参加学院、部门开展的各项工作、活动。在工作中,尊敬领导、团结同事,能正确处理好与领导、同事之间的关系。毫不松懈地培养自己的综合素质和能力。

      三、工作方面

      一年来,本人为了更好的完成自己本岗位的工作,不断提高自身的专业知识和业务技能,扩大工作思路、开拓创新意识、精益求精。现总结本年的主要业绩如下:

      1.二月份本人担任数学组组长,期间主要负责数学专业的课程的策划与开发。从以前几个学期总结课件的制作经验、技巧,以便在本学期的课程开发中更加高效、完善的完成课程开发任务。

      2.四月份本人担任精品课件开发组组长兼策划,期间我们在没有任何技术支持、任何开发方案、开发经验的情况下,当时我们面临着一系列问题,如:

      ① 使用哪种开发、制作工具;

      ② 怎样处理课程教学内容;

      ③ 怎样处理教学内容的流媒体(采用视频?音频?两者皆有?)

      ④ 怎样设计课程模板更符合学生学习习惯?

      ⑤ 怎样设置课程的功能模块?

      ⑥ 采用哪种形式更能体现网络教育的特色,体现我们学院的个性。

      ⑦ 怎样解决流媒体与课程脚本一一对应的问题?

      经过多种方案的反复测试、查看相关资料,最终确定了两套事例探索性方案:

      一种是用Dreamweaver构建课程的整体框架,用FLASH制作教案脚本,用JavaScript脚本直接控制流媒体;

      另一种是:用FLASH构建课程的整体框架,用FLASH制作教案脚本,将流媒体进行格式转换,直接用FLASH控制。

      在课程开发的开始,我们组确定了开发课程(计算机网络与通讯和美学原理),然后编写了其开发方案,最后进入制作阶段。

      经过两个月的努力,我们面临的主要难题被一一攻破。最后开发制作完成了两门精品课程,取得了良好的成效,院领导、同事们给了较高的评价。

      3. 九月份,本人担任开发中心技术支持。主要任务是:

      ① 人大课件制作系统后台管理、日常维护;

      ② 开发中心计算机的日常维护;

      ③ 解决在制作课件时遇到的问题;

      ④ 在制作课件过程,给予相关的技术支持。

      在此期间除了较好的完成以上任务外,还完成了以下工作:

      ① 北邮制作的课件(19门)中出现的各种错误进行了手工修改。

      ② 对五个学期,用人大课件制作的部分课程进行修改制作。

      ③ 参与了长安大讲堂报告、邓晓芒哲学报告录制工作。

      ④ 对长安大讲堂报告、邓晓芒哲学报告进行网页制作。

      ⑤ 为开发中心编写了生成在线自测题的程序(包括是非题、单选题、多选题、主观题)。

      ⑥ 制作部分学期中的学习指南光盘、刻录学习指南。

      ⑦ 编写的精品课程开发技术规范。

      四、几点建议

      1. 希望我院的各项制度进一步完善。

      2. 希望我院部门与部门之间有更多的沟通。

      以上总结,如有不妥,敬请领导同事批评指正。

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    相关关键词: 事业单位采购管理制度及采购流程

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