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  • 采购管理制度汇编供应商管理流程图

    时间:2020-08-11 08:23:30 来源:天一资源网 本文已影响 天一资源网手机站

     

     供应商管理流程图

      供应商资讯调查

     供应商资讯调查

     基本资料意向问卷

     调查申请

     实施调查

     评 价

     列 入 合 格 名 单

     采 购

     交 货

     评 价

     适当之奖励

     不合格

     辅导实施

     淘 汰

     合 格

     需辅导

     年度复查

     供应商管理制度

     供应商开发

     编写人

     贺峰

     批准人

     编号

     版 本 号

     生效日期

     1.总则

     1.1.制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。

     1.2.适用范围

     本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。

     1.3.权责单位

     1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

     1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

     2供应商开发程序

     2.1供应商开发权责

     2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。

     2.1.2.品部负责供应商样品的确认。

     2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。

     2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式:

     2.2.1.各种采购指南。

     2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。

     2.2.3.各种产品发表会。

     2.2.4.各类产品展示(销)会。

     2.2.5.行业协会。

     2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。

     2.2.7.同行或供应商介绍。

     2.2.8.公开征询。

     2.2.9.供应商主动联络。

     2.2.10其他途径。

     2.3.供应商问卷调查

     2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有:

     2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。

     2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

     2.3.1.3.易于填写。

     2.3.1.4.通俗易懂。

     2.3.1.5.便于整理。

     2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容:

     2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。

     2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

     2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。

     2.3.2.4.人力资源状况。

     2.3.2.5.主要产品及原材料。

     2.3.2.6.主要客户。

     2.3.2.7.其他必要事项。

     2.3.3供应商问卷调查表,一般包括下列内容:

     2.3.3.1.材料确认。

     2.3.3.2.品质验收与管制。

     2.3.3.3.采购合同。

     2.3.3.4.请款流程。

     2.3.3.5.售后服务。

     3.3.3.6.建议事项。

     2.4.供应商开发流程

     2.4.1.寻找供应商。

     2.4.2.填写供应商基本资料表。

     2.4.3.与供应商洽谈。

     2.4.4.必要时作样品鉴定。

     2.4.5.供应商问卷调查。

     2.4.6.提出供应商调查评核之申请。

     2.5.后续工作依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。

     3.附件

     附件:1《供应商基本资料表》

     附件:2《供应商问卷调查表》

     附件:1

     供应商基本情况表

     供应商编号: 年 月 日

     名 称

     地 址

     法 人

     联系人

     电 话

     传 真

     E-mail

     网址

     公

     司

     概

     况

     实收资本

     万元

     公司信用

     信用种类

     等级

     授予单位

     营业执照

     注 册 号

     有 效 期

     银行开户情况

     基本账户

     账 号

     开 户 行

     工商信息

     信息状态

     账 号

     奖惩记录

     所属协会团体

     地址属性

     □租赁 □自有 □其他

     关 联 企 业

     主供商品

     商品名称

     数量

     品牌/规格

     月均营业额

     材料来源

     材料名称

     供应厂商

     备注

     员工构成

     学历

     职能

     人数

     中专、专科

     本 科

     硕士及以上

     主要产品

     名称

     比例

     金额

     主要客户

     名称

     比例

     金额

     公司负责人: 审核: 填表:

     供应商问卷调查表

     供应商名称: 年 月 日

     项目

     调查项目内容

     了解程度状况

     材料确认

     1.您对出品部门样品确认流程是否了解?

     □了解 □不了解 □请求当面沟通了解

     2.您对本公司出品部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解?

     □了解 □不了解 □请求当面沟通了解

     3.您对出品部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用?

     □有保留 □未保留 □请求当面沟通了解

     品质验收管制

     1.您对本公司出品部、仓库检验标准与方法是否了解?

     □了解 □不了解 □请求当面沟通了解

     2.

     3.

     采购合同

     1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗?

     □可以 □不可以 □需设法弥补

     2.

     3.

     请款流程

     1.您对本公司的付款条件、手续是否了解?

     □了解 □不了解 □请求当面沟通了解

     2.

     3.

     售后服务

     1.您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管?

     □厨师长 □出品主管 □采购 □总经理

     2.

     3.

     建议事项

     您对本公司的建议事项

     【注】本表由供应商填写。

     供应商管理制度

     供应商调查

     编写人

     贺峰

     批准人

     编号

     版 本 号

     生效日期

     1.总则

     1.1.制定目的为了解供应商之供应能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。

     1.2.适用范围

     对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。

     1.3.权责单位

     1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

     1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

     2.供应商调查作业规定

     2.1.供应商调查程序

     2.1.1.采购部实施采购前,应对拟开发之供应商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

     2.1.2.由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写《供应商调查表》。

     2.1.3.评核之结果由各部门或单位作出建议,供总经理、采购经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

     2.1.4.标准分为100分;

     2.1.4.未经调查认可之供应商,除总经理或采购经理特准外,不可成为本公司之供应商。

     2.2.供应商调查评核

     2.2.1.基础(价格)评核,对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:

     2.2.1.1.商品价格;

     2.2.1.2.配送方式;

     2.2.1.3.付款方式;

     2.2.1.4.售后;

     2.2.1.5.其他(未列入上述项目之项目);

     2.2.2.质量技术、品质评核,对供应商所供货物,由出品部依下列因素作评核:

     2.2.2.1.技术资料管理(包括合格证、产地证等证明商品身份之证明)。

     2.2.2.2

     2.3.供应商复查规定

     2.3.1.经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。

     2.3.2.复查流程类同首次调查评核,复核标准分为最低85分。

     2.3.3.复查不合格之供应商,除经本公司总经理、采购经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。

     2.3.4.若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要的复查。

     3.附件

     附件:1《供应商调查表》

     附加:1

     供应商调查表

      年 月 日

     供应商编号

     供应商名称

     调查时间

     第几次调查

     调查评核项目

     标准分

     评分说明

     得分

     调查评核者

     基础评核

     1.商品价格

     4

     无折扣

     2

     有折扣

     4

     2.配送方式

     4

     自提

     2

     送货

     4

     3.付款方式

     4

     现付

     2

     月结

     4

     4.保证期限

     4

     一年

     2

     一年以上

     4

     5.其他

     4

     无利

     2

     有利

     4

     质量评核

     1. 外观

     8

     2. 颜色

     8

     3.口感

     4

     4.工艺

     4

     5.保质期

     4

     6.品管组织体系

     4

     7.品质规范标准

     6

     8.检验方法记录

     6

     9.纠正预防措施

     8

     10.其他

     8

     售后评核

     1.售后回访

     4

     2.售后维修能力

     4

     3.维修保修能力

     4

     4.异常排除能力

     4

     5. 售后服务能力

     4

     合 计

     100

     供应商管理制度

     供应商评鉴

     编写人

     贺峰

     批准人

     编号

     版 本 号

     生效日期

     1.总则

     1.1.制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。

     1.2.适用范围

     仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。

     1.3.权责单位

     1.3.1.采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

     1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

     2.供应商评鉴程序

     2.1.评鉴项目

     供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下(满分100分):

     2.1.1.品质评鉴:40分。

     2.1.3.价格主鉴:15分。

     2.1.2.交期评鉴:25分。

     2.1.4.服务评鉴:15分。

     2.1.5.其他评鉴:5分。

     2.2.评分办法

      2.2.1.交期评鉴:由采购部依订单规定的交货日期进行评分,

     2.2.1.1.按时、保质、保量

     2.2.1.2.迟到1~2次

     2.2.1.3.质量不过关3~4次每

     2.2.1.4.质量不过关5~6次每

     本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。

     2.2.3.价格评鉴:由采购部对供应商的价格水准评分,方式如下:

     2.2.3.1.价格公平合理,报价迅速:10分。

     2.2.3.2.价格尚属公平,报价缓慢:8分。

     2.2.3.3.价格稍微偏高,报价迅速:6分。

     2.2.3.4.价格稍微偏高,报价缓慢:3分。

     2.2.3.5.价格甚不合理或报价十分低效:0分。

     2.2.4.服务评鉴

     2.2.4.1.抱怨处理评分

     由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:

     诚意改善:8分。

     尚能诚意改善:5分。

     改善诚意不足:2分。

     置之不理:0分。

     2.2.4.2.退货交换行动评分

     由采购部对不良退货交换行动评分:

     按期更换 :7分。

     偶尔拖延:5分。

     经常拖延:2分。

     置之不理:0分。

     2.2.5.其他评鉴:由采购部汇总资料、出品或其他单位对供应商之评价、抱怨, 予以评分,满分5分。

     2.3.评鉴办法

     2.3.1.供应商评鉴每月进行一次。

     2.3.2.将各项得分汇入《供应商评鉴表》,并合计总得分。

     2.3.3.每半年平均一次供应商得分,

     2.4.评鉴分等,供应商评鉴等级划分如下:

     2.4.1.平均得分90.1~100分者为A等。

     2.4.2.平均得分80.1~90分者为B等。

     2.4.3.平均得分70.1~80分者为C等。

     2.4.4.平均得分60.1~70分者为D等。

     2.4.5.平均得分60分以下者为E等。

     2.5.评鉴处理

     2.5.1.A等供应商为优秀供应商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。

     2.5.2.B等供应商为良好供应商,由采购部提请供应商改善不足。

     2.5.3.C等供应商为合格供应商,由出品、采购等部门予以必要之辅导。

     2.5.4.D等供应商为辅导供应商,由出品、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。

     2.5.5.E等供应商为不合格供应商,予以淘汰。

     2.5.6.被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。

     3.附件

     附件1《供应商评鉴表》

     附件2

     附件:1

     供应商评鉴表

     年 eq \o(\s\up 6(上),\s\do 3(下)) 半年

     厂商名称

     厂商编号

     地 址

     采购材料

     评鉴项目

     品质评鉴

     交期评鉴

     价格评鉴

     服务评鉴

     其他

     合计得分

     时

     间

     月

     月

     月

     月

     月

     月

     得分总和

     平均得分

     评鉴等级

     处理意见:

     评价人(按职能部门签名):

     

     供应商管理制度

     供应商管理

     编写人

     贺峰

     批准人

     编号

     版 本 号

     生效日期

     1.总则

     1.1.制定目的为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。

     1.2.适用范围

     凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。

     1.3.权责单位

     1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

     1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

     2.供应商管理规定

     2.1.供应商开发,供应商开发程序如下:

     2.1.1.供应商资讯收集。

     2.1.2.供应商基本资料表填写。

     2.1.3.供应商接洽。

     2.1.4.供应商问卷调查。

     2.1.5.样品鉴定。

     2.1.6.提出供应商调查申请。

     2.2.供应商调查,供应商调查程序如下:

     2.2.1.组成供应商调查小组。

     2.2.2.分别对供应商之价格、品质、售后作评核。

     2.2.3.列入合格供应商名列。

     2.3.订购、采购,订购、采购程序如下:

     2.3.1.请购。

     2.3.2.询价。

     2.3.3.比价。

     2.3.4.议价。

     2.3.5.定价。

     2.3.6.订购。

     2.3.7.交货。

     2.3.8.验收。

     2.4.供应商评鉴,供应商评鉴程序如下:

     2.4.1.每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

     2.4.2.每半年进行一次总评。

     2.4.3.列出各供应商之评鉴等级。

     2.4.4.依规定奖惩。

     2.5.供应商复查

     2.5.1.每年对合格供应商进行一次复查。

     2.5.2.复查流程同供应商调查。

     2.5.3.有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。

     2.6.供应商辅导

     2.6.1.对C等以下之供应商采取必要的辅导。

     2.6.2.不合格供应商应予除名。

     2.6.3.不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。

     2.7.供应商奖惩

     2.7.1.奖励方式,对优秀之供应商有下列奖励方式:

     2.7.1.1.A等供应商,可优先取得交易机会。

     2.7.1.2.A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。

     2.7.2.惩处方式

     2.7.2.1.凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。

     2.7.2.2.C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

     2.7.2.3.E等供应商即予停止交易。

     2.7.3.4.D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易。

     2.7.3.5.因上述原因停止交易的供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。

     2.7.3.6.信誉不佳之供应商酌情作延期付款的惩处。

     3.附件

     附件:1《合格供应商名录》

     附件:1

     合格供应商名录

      年 月 日

     序号

     厂商编号

     供应商名称

     联系方式

     供应材料

     最后复查时间

     备注

      确认: 审核: 填表:

    相关关键词: 采购管理制度及流程图

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